Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Клеянкина М.С. (сост.) Экономические показатели отрасли (металлургия) - файл 1.doc


Клеянкина М.С. (сост.) Экономические показатели отрасли (металлургия)
скачать (542.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc543kb.29.11.2011 22:04скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...


Продолжение табл. 3





Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Показатели в планируемом году

Объём выплавки стали увеличится на m%


10


15


9


12


8


11


15


17


19


20

Стоимость основных средств увеличится на а, млн. рублей


70


95


90


100


80


85


75


85


90


95

Годовая норма амортизационных отчислений, %



4,5



4,5



4,5



4,5



4,5



4,5



4,5



4,5



4,5



4,5

Запас лома увеличится на Л дней


5


7


4


6


4


5


7,5


8


8


9

Расход чугуна на 1т стали уменьшится на Ч, %


0,5


0,4


0,6


0,5


0,7


0,6


0,5


0,4


0,5


0,4

Расход ферросплавов на 1т стали снизится на Ф, %


2


2


3


2


3


2


2,5


2,5


2,5


2,5

Расход электроэнергии уменьшится на Э, квт-ч/т


5


4


5


4


5


6


15


24


20


25

Расход электродов снизится на ЭЛ кг/т



















0,6


0,5


0,5


0,4


t – длительность плавки, ч.;

Qc , Кг – те же обозначения.


  1. Рассчитать объём выплавки стали в отчётном и плановом годах.

Годовой объём производства стали (Qг) определяется по формуле:
Qг = Псут * Тф, (13)
где Тф – фактическое время работы сталеплавильных агрегатов за год, сутки.

Выплавку стали в плановом году рассчитывают с учётом процента её роста (см. табл.3).

  1. Определить выплавку стали на 1т номинальной ёмкости конвертеров в календарные сутки.

Выплавка стали на 1т номинальной ёмкости конвертеров в календарные сутки (В) рассчитывается по формуле:
В= , (14)

где T - календарное время работы, сутки; Е – номинальная

ёмкость конвертера,т.

Выплавка стали на 1МВ*А мощности трансформатора в календарные сутки (В) определяется по формуле:
В= , (15)
где М- мощность трансформатора электропечи, МВ*А.

  1. При определении объёма товарной и реализованной продукции по предприятию 2 в плановом году принять, что он возрастает на 0,4% на каждый 1% увеличения стали.

  2. Рассчитать себестоимость 1т стали в плановом году и годовую экономию от её снижения.

На снижение себестоимости стали влияют следующие

факторы:

а) увеличение выхода годного и снижение расхода

металлошихты на 1т стали;

б) уменьшение расхода ферросплавов и электроэнергии;

в) снижение расхода электродов в

электросталеплавильном цехе;

г) повышение стоимости основных средств;

д) увеличение выплавки стали.

Калькуляция себестоимости 1т стали в отчётном году, постоянная и переменная части затрат приведены в приложениях 2 и 3.

При расчёте статей затрат на 1т стали в плановом году руководствоваться рекомендациями п.3 по предприятию 1.

6. Расчёты себестоимости реализованной и товарной продукции в плановом году по предприятию 2 выполнить аналогично расчётам по предприятию 1 (см. формулу 6).

7. Определить дополнительную потребность в оборотных средствах сталеплавильного цеха и предприятия 2 в плановом году.

Сначала определяется дополнительная потребность в оборотных средствах сталеплавильного цеха в связи с увеличением запасов лома по формуле:
ОСл = * Зл * Цл, (16)
где ОСл – дополнительная потребность сталеплавильного цеха

в запасах лома в планируемом году, млн.руб.;

- расход лома на производство стали в планируемом году,т;

^ С – число суток работы сталеплавильных агрегатов в

планируемом году;

Зл – увеличение нормы запаса лома в планируемом году, дни;

Цл – цена лома, руб/т.

Расход лома на 1т стали принять по таблице калькуляции себестоимости (см. приложение 2, 3).

Дополнительную потребность в оборотных средствах предприятия 2 в плановом году (ОСпр) рекомендуется определить по формуле:
ОСпр = * С, (17)
где - производственная себестоимость годовой выплавки

стали в плановом году, млн. руб.

Расчёты других плановых показателей по предприятию 2 и отрасли выполнять в последовательности, указанной в п. 6, 7, 8 по предприятию 1.


Таблица 4

Показатели работы прокатного стана на предприятии 3 в отчётном и плановом годах





Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стан 500

Стан 450

Стан 300

Стан 500

Стан 350

Стан 300

Стан 250

Стан 250

Стан 250

Стан 250

Показатели отчётного года

Календарное время, сутки

365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

Простои на ремонтах, сутки:































текущий ремонт

13,3

16

10

11,4

15,3

11

16

16

14,6

16

капитальный ремонт

7

5

5,3

7

5

5

7

7

7

4

Номинальное время, сутки

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Текущие простои, % к номинальному времени

24,82

16,06

18,97

29,65

24,18

16,14

14,74

12,93

32,40

23,63

Фактическое время, часы

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Средняя часовая производи-

тельность стана, т/ч.


145,2


196,8


99,4


130,1


137,6


92,07


161,8


98,7


112,8


85,3

Объём производства проката в отчётном году


?


?


?


?


?


?


?


?


?


?

Показатели в планируемом году

Объём производства проката увеличится на m%


15


10


17


16


18


25


12


23


20


27

Стоимость основных средств увеличится на а, млн. рублей


75


70


78


78


80


90


70


85


85


100

Годовая норма амортиза-

ционных отчислений, %


3


3


3


3


3


3


3


3


3


3

Запас заготовки увеличится на З дней


5


4


5


5


6


7


4


6


6


7

Выход годного увеличится на Г, %


0,5


0,5


0,6


0,6


0,7


0,8


0,6


0,7


0,7


0,9

Расход топлива технологического уменьшится на Т, кг/т



4



5



4



5



5



6



5



6



6



7

Расход электроэнергии снизится на Э, квт-ч/т


3


5


4


4


4


3


5


5


5


5

Расход валков уменьшится на В, кг/т


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,1


0,02


0,02


0,02


0,02


1   2   3   4   5   6   7   8



Скачать файл (542.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru